免稅銷售額填錯了怎么辦?

2017-11-14 14:58 來源:網友分享
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不少粗心的朋友們,在申報填表的時候手抖填錯,那么免稅銷售額填錯了怎么辦,本文來為大家詳細說明,具體內容請閱讀全文。

免稅銷售額填錯了怎么辦?

答:可以做進項稅額轉出,你看以前申報有沒有做進項稅額轉出。

根據(jù)深國稅發(fā)〔2007〕101號規(guī)定:對現(xiàn)行增值稅一般納稅人增值稅更正(含修改)申報流程調整為先審核后申報的方式,具體要求如下: 

一、一般納稅人辦理增值稅更正申報時按照現(xiàn)行規(guī)定填列申報資料后,首先報所屬稅源管理科審核。 

二、稅源管理科審核時,主要針對更正部分進行邏輯審核,必要時可以要求納稅人提供其他稅務資料。稅源管理科經辦

人員和主管科長對于審核無誤的,簽署“已審核,準予更正申報”字樣的意見后,納稅人到申報窗口辦理申報手續(xù)。 

三、申報窗口按照目前“一窗式”比對的要求和其他規(guī)定,受理納稅人更正申報并辦理有關手續(xù)。 

四、如納稅人申請更正非當前屬期申報,且涉及留抵稅額調整的,須要求納稅人在申報窗口辦理更正申報后,返回稅源管理科申請調整留抵稅額。

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