員工費用報銷流程如下:
實物報銷:報銷條件為發(fā)票、驗收(入庫)單、采購單原件,三者缺一不可,特別情況為采購單帶支票提貨,請先填寫《公洽借款單》,經(jīng)核準(zhǔn)入賬后再開出支票,三日內(nèi)繳回支票簽收之存根及發(fā)票、驗收單。
① 出
差:“出差(預(yù)算)申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單”(附已經(jīng)核準(zhǔn)之“出差(預(yù)算)申請書”);銷售人員須另附《行動周報及時間分配表》。
② 交 際 費:“出差(預(yù)算)申請書(交際欄)” →“報銷請款單” 或“費用及出差旅費報銷申請表”(附已經(jīng)核準(zhǔn)之“出差預(yù)算申請書(交際欄)”)。
③ 車 費:“合富用車申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單”(出租車車費,附已經(jīng)核準(zhǔn)乘坐出租車之“合富用車申請書”)。
④ 驗收 單據(jù):公司自用物品采購驗收,請?zhí)顚憽妒聞?wù)用品驗收單》,生產(chǎn),經(jīng)營用存貨驗收,經(jīng)IQC核驗后填寫《入庫單》。
⑤ “采購單”(如有借款,應(yīng)附“公洽借款單” )或“費用及出差旅費報銷申請表”( 如有借款,應(yīng)附“公洽借款單”;如有相關(guān)費用,應(yīng)附“出差(預(yù)算)申請表”
)——部門主管——財務(wù)復(fù)核——財務(wù)長——總經(jīng)理簽準(zhǔn)——出納報銷。
關(guān)于員工費用報銷的流程,上文已做出相關(guān)的回答,希望對你有幫助,如果還有其他問題,可以與窗口答疑老師進(jìn)行溝通哦!







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