紅字發(fā)票大于收入如何報(bào)稅?

2018-11-22 16:07 來源:網(wǎng)友分享
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紅字發(fā)票大于收入如何報(bào)稅可能對(duì)會(huì)計(jì)新手來說還是比較陌生,在實(shí)際做賬報(bào)稅中遇到此問題就摸不著頭腦了,不用著急,下面就來看看會(huì)計(jì)學(xué)堂小編為你整理的相關(guān)處理方法吧,相信閱讀完后你肯定能有所收獲。

紅字發(fā)票大于收入如何報(bào)稅?

紅字發(fā)票大于收入,出現(xiàn)負(fù)的金額和稅額,填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí):

在“未開具發(fā)票”欄填列和負(fù)數(shù)金額、稅額相等的數(shù)字--即做“無票收入”,讓當(dāng)月的申報(bào)數(shù)為零,等以后開具發(fā)票時(shí),再?zèng)_回就行了。

開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票報(bào)稅時(shí)怎么扣除負(fù)數(shù)部分?

銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票也稱紅字發(fā)票,紅字發(fā)票開出后,應(yīng)該入賬編制會(huì)計(jì)憑證,紅字沖減當(dāng)期收入和應(yīng)交稅金的銷項(xiàng)稅。

紅字發(fā)票大于收入如何報(bào)稅

當(dāng)月正常結(jié)賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金(如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)),正常結(jié)轉(zhuǎn)收入。

次月申報(bào)的時(shí)候,只需要按照賬面的收入數(shù)進(jìn)行申報(bào),填寫增值稅申報(bào)表(一)收入表,收入數(shù)據(jù)填寫收入當(dāng)月的賬面數(shù)即可(因?yàn)橘~面數(shù)已經(jīng)扣除紅字發(fā)票部分的收入),這時(shí)候銷項(xiàng)稅會(huì)自動(dòng)計(jì)算,計(jì)算出來的銷項(xiàng)稅同樣已經(jīng)包含了紅字發(fā)票的稅金影響。

總體來說,只要你的紅字發(fā)票當(dāng)月入賬,那么只要按照賬面收入正常申報(bào)即可。不需要再申報(bào)時(shí)做特殊處理或特殊計(jì)算。

文章中小編提到的關(guān)于"紅字發(fā)票大于收入如何報(bào)稅?"的內(nèi)容你們都看明白了嗎?如果希望了解更多這方面的知識(shí),不如來官網(wǎng)上和客服老師在線溝通,我們會(huì)在第一時(shí)間給出最完整的回復(fù).

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