請(qǐng)教一下大家,我又一張發(fā)票2016.8月認(rèn)證并抵扣,2017.4稅務(wù)局叫我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的分類怎么做,我成本是不是也要一并轉(zhuǎn)出來嗎?
回復(fù):借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
成本是否轉(zhuǎn)出視具體情形而定。
請(qǐng)教一下大家,我又一張發(fā)票2016.8月認(rèn)證并抵扣,2017.4稅務(wù)局叫我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的分類怎么做,我成本是不是也要一并轉(zhuǎn)出來嗎?
回復(fù):借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
成本是否轉(zhuǎn)出視具體情形而定。

你好 借原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 答
是的,轉(zhuǎn)出成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi) 答
你勾選的時(shí)候選擇不抵扣就可以 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不需要寫說明的 答
你好,發(fā)票正常的認(rèn)證抵扣,所屬期申請(qǐng)的時(shí)候,在報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 答
你好,走以前年度損益調(diào)整科目 計(jì)提, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額, 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 答


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