老師,最新的所得稅季報表上”已計入成本費用的應(yīng) 問
可直接取數(shù) 個稅扣繳端申報工資數(shù) 答
通過申報營業(yè)收入-利潤總額測算您的扣除總額,與取 問
稅務(wù)局通過成本費用 與您取得的發(fā)票,申報的工資,申報的稅金合理比對, 有差額 答
老師,這個月報所得稅的時候,實際利潤額提示這個:通 問
據(jù)實填報就行了,那個只是提示 答
老師你好申報出現(xiàn)疑點:通過申報營業(yè)收入-利潤總額 問
你好,你的這個所得稅申報表是怎么填的數(shù)據(jù)能發(fā)來看一下嗎? 答
本季度企業(yè)所得稅申報表職工薪酬是必填項嗎 問
是,本季度企業(yè)所得稅申報表職工薪酬是必填項 答

我們是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個是要轉(zhuǎn)做成本嗎? 我們是原來進(jìn)項做抵扣,稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出。這個稅額是不是要做成成本,而不是稅金。
答: 是的,轉(zhuǎn)出成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費
比如這個老項目開票是10萬 沒有進(jìn)項可以抵扣 直接交了十萬的稅 但這個十萬中有5萬的成本 這個成本不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎 就是說我這個成本是不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的嘛 我們是全額抵扣的 我就想問成本需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 你好1. 你是簡易計稅的話 ; 你如果 成本抵扣了進(jìn)項稅; 那么就需要轉(zhuǎn)出的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是這樣我公司購買原材料,進(jìn)項稅是二千元,我公司也抵扣了,后接到稅局通知此發(fā)票失控發(fā)票,要求我司補交這筆稅,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但材料我司已結(jié)轉(zhuǎn)成本?,F(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄要怎么做。!
答: 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值(增值稅檢查調(diào)整) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值(增值稅檢查調(diào)整) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款





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