上月申報增值稅多了這個月抵扣怎么做分錄?

2018-08-31 14:14 來源:網(wǎng)友分享
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上月申報增值稅多了這個月抵扣怎么做分錄?這個問題看似復雜,但大家只需要將這一個問題拆開看就能清楚的明白。具體的分錄會計學堂已經(jīng)在下文中一一列出,感興趣的朋友可以接著往下看。

上月申報增值稅多了這個月抵扣怎么做分錄?

答:上期留底不影響會計分錄,只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費時會有兩種結(jié)果.首先要計算是否需要交稅,先要查看明細賬上的銷項稅、進項稅和留底數(shù).用本月銷項稅-本月進項稅-上期留底進項稅=本期應交增值稅.計算結(jié)果會有兩種情況:

第一,如果得數(shù)為負數(shù)時就不用交稅,繼續(xù)做為下一個月的留底稅額.

第二,如果得數(shù)為正數(shù)時,就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應交增值稅分錄:即,

借:應交稅費--應交增值稅

貸:應交稅費--未交增值稅

到下個月做交稅分錄即可.

上月申報增值稅多了這個月抵扣怎么做分錄?

多交增值稅在下一個月怎么抵扣做賬務處理?

答:當月多交增值稅,是進項額大,在當月和下月不做賬,在增值稅申明表中,"期末留抵稅額"和上期留抵稅額"填入就是.

實際多預繳稅轉(zhuǎn)出作分錄

借:應交稅費-未交增值稅

貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

綜合上述文章中會計學堂的分析和介紹,大家應該已經(jīng)對上月申報增值稅多了這個月抵扣怎么做分錄這個問題的相關(guān)內(nèi)容掌握的差不多了.學習專業(yè)的財務知識,一定不能錯過會計學堂的官網(wǎng)更新!

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