增值稅專用票已抵扣次月怎么紅沖?

2018-07-25 15:08 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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最近有一些會(huì)計(jì)初學(xué)者在會(huì)計(jì)學(xué)堂的官網(wǎng)咨詢這個(gè)類(lèi)型的財(cái)務(wù)問(wèn)題:增值稅專用票已抵扣次月怎么紅沖?具體的會(huì)計(jì)分錄小編會(huì)在接下來(lái)的文章中為你們一一進(jìn)行介紹,有興趣的可以繼續(xù)往下看。

增值稅專用票已抵扣次月怎么紅沖?

1.發(fā)票沒(méi)認(rèn)證.

銷(xiāo)方申請(qǐng), 因開(kāi)票有誤尚未交付或者因開(kāi)票有誤對(duì)方拒收(這個(gè)情況,一般購(gòu)方會(huì)有拒收證明), 先在防偽開(kāi)票中開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開(kāi)票軟件中開(kāi)具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票!

2.發(fā)票已認(rèn)證.

購(gòu)方申請(qǐng), 先在防偽開(kāi)票中開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷(xiāo)方,由銷(xiāo)方在防偽開(kāi)票軟件中開(kāi)具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票即可!

增值稅專用票已抵扣次月怎么紅沖?

增值稅跨月開(kāi)紅字發(fā)票,先要在開(kāi)票電腦的開(kāi)票系統(tǒng)中,填寫(xiě)紅字開(kāi)票申請(qǐng).將紅字開(kāi)票申請(qǐng)書(shū),打印2份,并用U盤(pán)導(dǎo)出電子版.攜帶上述兩樣,和對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票復(fù)印件.(最好有購(gòu)貨方或銷(xiāo)貨方的相關(guān)說(shuō)明)加蓋好公章,去找你們企業(yè)的稅管員.稅管員同意并批復(fù)后,有一份回執(zhí)給你,回執(zhí)上有一組編號(hào).回去后,在開(kāi)票系統(tǒng)中開(kāi)具紅字發(fā)票,需要輸入回執(zhí)上那組編號(hào)才能開(kāi)具.

整個(gè)過(guò)程非常復(fù)雜,所以每個(gè)月末.財(cái)會(huì)人員要和銷(xiāo)售部門(mén)溝通,那些有問(wèn)題的增值稅發(fā)票,最好在當(dāng)月作廢.

購(gòu)買(mǎi)方已抵扣的增值稅專用發(fā)票怎么紅沖?

購(gòu)買(mǎi)方取得增值稅專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買(mǎi)方可在新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》),在填開(kāi)《信息表》時(shí)不填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字增值稅專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證.

通過(guò)閱讀上文中的詳細(xì)介紹,相信各位已經(jīng)對(duì)增值稅專用票已抵扣次月怎么紅沖有了自己的理解.會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師們都是經(jīng)驗(yàn)豐富的老會(huì)計(jì),大家有任何專業(yè)上的問(wèn)題都可以向老師提問(wèn),客服老師會(huì)為你在線答疑.

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    你好,可以次月沖紅的,你開(kāi)具紅字發(fā)票對(duì)方會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

  • 已經(jīng)抵扣的增值稅專用發(fā)票怎么紅沖 問(wèn)

    購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷(xiāo)方,再由銷(xiāo)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開(kāi)具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫(xiě)信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷(xiāo)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開(kāi)】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開(kāi)具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。

  • 銷(xiāo)售方18年11月收到的增值稅專票,已抵扣過(guò),請(qǐng)問(wèn)還能沖紅嗎?怎么沖紅 問(wèn)

    你好,同學(xué),可以沖紅,只是發(fā)票不退回去了,進(jìn)轉(zhuǎn)出就可以了

  • 上月已認(rèn)證但未抵扣的增值稅專票能沖紅嗎 問(wèn)

    你好 可以紅沖的專票 購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證了購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表 銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票紅沖處理

  • 老師,沒(méi)有抵扣的6月份增值稅專用發(fā)票。怎么沖紅? 問(wèn)

    你好,對(duì)應(yīng)著藍(lán)字發(fā)票一模一樣的開(kāi),并且要選擇你是沖紅的哪張發(fā)票,金額開(kāi)負(fù)數(shù)就好了。

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