跨年的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了該如何做分錄呢?

2018-06-12 16:16 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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跨年的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了的情況,這個(gè)時(shí)候財(cái)務(wù)人士應(yīng)該怎么做呢?對(duì)于這一問(wèn)題,本篇文章從兩個(gè)方面分析了這一問(wèn)題,一是數(shù)額較小的情形,一是數(shù)額較大的情形,詳細(xì)內(nèi)容就在如下的文章,不要錯(cuò)過(guò)了!

跨年的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了該如何做分錄呢?

答:根據(jù)發(fā)票的開(kāi)具規(guī)則,在銷(xiāo)售方或服務(wù)提供方在預(yù)收款時(shí)開(kāi)具的發(fā)票也是合法的。因此,我們首先需要對(duì)發(fā)票對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)分清楚,看是不是屬于預(yù)付款的性質(zhì)。如果屬于預(yù)付款性質(zhì)的發(fā)票,即便是跨年了,也是可以的。

因此,對(duì)于跨年的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了該如何做分錄,不外乎以下兩種原因:

1、數(shù)額較小,

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

貸:庫(kù)存商品

2、數(shù)額較大

借:以前年度損益調(diào)整

貸:庫(kù)存商品

跨年的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了該如何做分錄呢?

值得一提的是,對(duì)于購(gòu)進(jìn)的存貨,在收到時(shí)不管是否有發(fā)票,按照正常程序辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù),然后該領(lǐng)用的領(lǐng)用出庫(kù),該銷(xiāo)售的銷(xiāo)售出庫(kù),月底正常辦理存貨的成本結(jié)轉(zhuǎn)。月底或年底,還未收到進(jìn)貨發(fā)票,按照暫估入庫(kù),借“存貨”,貸“應(yīng)付賬款”。同樣道理,次年5月31日前收到發(fā)票即可稅前扣除,如果到那時(shí)還未收到就做納稅調(diào)整。

看完了會(huì)計(jì)學(xué)堂的上述分析,關(guān)于跨年的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了的會(huì)計(jì)分錄,您現(xiàn)在應(yīng)該是清楚的了。初級(jí)成績(jī)公布以后,我們收到很多同學(xué)的喜報(bào),感謝您對(duì)會(huì)計(jì)學(xué)堂的信任。

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