先收發(fā)票后付款出納怎樣處理?
出納收到發(fā)票后的處理方法:
發(fā)票不是報(bào)銷憑證,是對方收款憑證。
1.如果只是往來款項(xiàng),出納將款項(xiàng)支付給對方,則收到蓋上對方財(cái)務(wù)章的發(fā)票,是可以作為支付憑據(jù)的。
2.如果是費(fèi)用支出等,必須有在規(guī)定期限內(nèi)的合法合規(guī)發(fā)票,方可報(bào)銷。
至于報(bào)銷,老板讓給報(bào),也要完善相關(guān)手續(xù),必須取得發(fā)票,并由相關(guān)經(jīng)理在報(bào)銷單上審核通過,如果單位需要由會計(jì)審核的,還得由會計(jì)審核簽字后,方可報(bào)銷。
3.會計(jì)根據(jù)付款原始憑證編制記賬憑證,然后出納根據(jù)已經(jīng)編制記賬憑證的原始憑證付款,這樣有利于實(shí)施會計(jì)監(jiān)督職能;不過,有部分企業(yè)并不是這樣實(shí)行,而是出納根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批的付款原始憑證付款,然后再定期將付款原始憑證交給會計(jì)編制記賬憑證,這樣并不利于會計(jì)實(shí)施監(jiān)督職能。
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