預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用后調(diào)賬怎么做?

2017-12-05 09:23 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用,其中的調(diào)賬應(yīng)該怎么做,當(dāng)然也有不少人對(duì)是否可以結(jié)轉(zhuǎn)都沒(méi)弄明白,本文將告訴大家預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用,要如何調(diào)賬,以及相關(guān)的其他內(nèi)容供您閱讀。

預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用后調(diào)賬怎么做?

這得分兩種情況,如下:

1、如果是業(yè)務(wù)上贈(zèng)品的話,應(yīng)做銷售費(fèi)用。

借:銷售費(fèi)用

貨:應(yīng)收賬款如果其他用途, 則管理費(fèi)用

借:管理費(fèi)用

貸:應(yīng)收賬款

2、當(dāng)時(shí),已做銷售那么已計(jì)算了增值稅,不用再調(diào)整了。

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1、上年度將預(yù)付賬款做進(jìn)了管理費(fèi)用里,今年該如何調(diào)賬?

借:預(yù)付賬款

貸:以前年度損益調(diào)整

借:以前年度損益調(diào)整

貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借:以前年度損益調(diào)整

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

貸:以前年度損益調(diào)整如果提取了盈余公積,此科目也要做相應(yīng)的調(diào)整。

2、預(yù)付賬款轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用,怎樣做?

借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款

總結(jié):其實(shí)有不少網(wǎng)友也給出了自己在實(shí)踐操作中使用的路數(shù),小編綜合了一下略作篩選,希望本文內(nèi)容能解決標(biāo)題所示的問(wèn)題,至于預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用,現(xiàn)在如何調(diào)賬,相信大家已有所得,了解更多關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂就好。

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