紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么申報(bào)稅

2020-07-03 08:59 來源:網(wǎng)友分享
3806
在開具發(fā)票中,我們往往還會(huì)遇到紅字發(fā)票.什么是紅字發(fā)票呢?紅字發(fā)票通俗來說就是負(fù)數(shù)發(fā)票,一般用于銷貨退回、發(fā)票已經(jīng)繳銷等情況.那紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么申報(bào)稅?收到紅字發(fā)票,需要在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)注明進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出.

紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么申報(bào)稅

如果是收到紅字發(fā)票的話,只要在申報(bào)國(guó)稅報(bào)表"增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)"里,紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候填具進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的額即可,此處填好之后就會(huì)自動(dòng)在"增值稅申報(bào)表"里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出出現(xiàn)的.

若是你是銷方,開具紅字發(fā)票,不需要填寫21欄.

1、那張發(fā)票可以先按暫時(shí)按正常票做賬:

借:應(yīng)收賬款

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

2、等到發(fā)票沖紅,開了紅字發(fā)票,再?zèng)_回上月的分錄:

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

貸:應(yīng)收賬款

因?yàn)樯显乱验_,就要征收增值稅的,無法補(bǔ)救的了,只能等到這個(gè)月開了紅字發(fā)票沖回,等抄報(bào)稅后銷項(xiàng)稅額會(huì)自動(dòng)減掉這張發(fā)票的銷項(xiàng)稅額的,相當(dāng)于先征后減,實(shí)質(zhì)不影響當(dāng)年的稅款總額.

紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么申報(bào)稅

開具紅字發(fā)票流程是怎樣的?

根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告:

(一)購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱"新系統(tǒng)")中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證.

(二)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過后,生成帶有"紅字發(fā)票信息表編號(hào)"的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中.

(三)銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng).

以上整理的信息資料,就是對(duì)"紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么申報(bào)稅?"的解答,可根據(jù)時(shí)間進(jìn)行兩種不同的對(duì)沖做賬方式,詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄可參考以上信息.如果大家對(duì)紅字發(fā)票還存有其他的疑問,可以直接在線咨詢會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師們.

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
相關(guān)文章
圈子
  • 官方活動(dòng)圈子
    加入
  • 初級(jí)考試交流圈
    加入
  • 實(shí)操考試交流圈
    加入
熱門帖子
  • 會(huì)計(jì)交流群
  • 會(huì)計(jì)考證交流群
  • 會(huì)計(jì)問題解答群
會(huì)計(jì)學(xué)堂