附加稅申報(bào)錯(cuò)誤已扣款怎么處理

2019-08-17 11:27 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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企業(yè)每個(gè)會(huì)計(jì)期末都需要及時(shí)的申報(bào)稅金,企業(yè)申報(bào)稅金的時(shí)候,有可能會(huì)出現(xiàn)填報(bào)錯(cuò)誤,企業(yè)一旦發(fā)現(xiàn)了填報(bào)錯(cuò)誤,就需要及時(shí)的進(jìn)行處理,但是有的時(shí)候申報(bào)錯(cuò)誤了,已經(jīng)扣款,那么附加稅申報(bào)錯(cuò)誤已扣款怎么處理呢?

附加稅申報(bào)錯(cuò)誤已扣款怎么處理

答:1、如經(jīng)核實(shí)確認(rèn)已申報(bào)并繳納入庫(kù)的稅項(xiàng)有誤的,應(yīng)立即與稅務(wù)機(jī)關(guān)取得聯(lián)系,咨詢較為恰當(dāng)?shù)那铱尚械慕鉀Q方式;  

2、一般地,如果所涉稅款金額較小,錯(cuò)申報(bào)繳納的稅款根本不影響納稅人營(yíng)運(yùn)資金的,可以立即按照正確的方法重新申報(bào)納稅,同時(shí)依法向稅務(wù)機(jī)關(guān)就錯(cuò)申報(bào)入庫(kù)的稅款申請(qǐng)退稅;  

3、如所涉稅款金額較大,按照上述方式處理將影響納稅人正常經(jīng)營(yíng)的,那么,則應(yīng)及時(shí)與稅務(wù)機(jī)關(guān)取得諒解并申請(qǐng)更合適的調(diào)整申報(bào)方式(如就差異部分進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)納稅,或就多申報(bào)部分向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅),經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后予以運(yùn)作;  

4、請(qǐng)依法對(duì)申報(bào)稅項(xiàng)進(jìn)行多重審核并計(jì)繳相關(guān)稅費(fèi)。

附加稅申報(bào)錯(cuò)誤已扣款怎么處理

什么是附加稅?

附加稅是“正稅”的對(duì)稱。隨正稅加征的稅。舊中國(guó)的附加稅,名目繁多,僅國(guó)民黨時(shí)期的鹽稅就有中央附加、地方附加、外債附加、建設(shè)??畹?,附加稅額苛重往往超過(guò)正稅的幾倍乃至二十余倍。新中國(guó)成立后,廢除了國(guó)民黨的種種附加稅,僅保留了少量的附加歸地方支配,屬于預(yù)算外收入,用于地方公益事業(yè)。如農(nóng)業(yè)稅附加、外國(guó)企業(yè)所得稅附加等,附加比例都比較低。

從中國(guó)現(xiàn)行稅制看,附加稅包括兩種:(1)是根據(jù)正稅的征收同時(shí)而加征的某個(gè)稅種。這種作為稅種存在的附加稅,通常是以正稅的應(yīng)納稅額為其征稅標(biāo)準(zhǔn)。如城市維護(hù)建設(shè)稅,是以增值稅、消費(fèi)稅的稅額作為計(jì)稅依據(jù)的。(2)是在正稅征收的同時(shí),再對(duì)正稅額外加征的一部分稅收。這種屬于正稅一部分的附加稅,通常是按照正稅的征收標(biāo)準(zhǔn)征收的。如與外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅同時(shí)征收的地方所得稅,是附加于外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅,按照一定比例(應(yīng)納稅所得額的3%)加征的稅收(即為此種附加稅)。這里的地方所得稅實(shí)際上是外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅的一部分。我國(guó)現(xiàn)今附加稅的征收,通常都有稅法指明的特定目的,如增加社會(huì)福利、發(fā)展教育以及滿足地方政府的財(cái)政需要等。

本文詳細(xì)介紹了附加稅申報(bào)錯(cuò)誤已扣款怎么處理,也介紹了什么是附加稅,作為一名企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),如果發(fā)現(xiàn)附加稅申報(bào)錯(cuò)誤,并且已經(jīng)扣款,那么就需要及時(shí)的按照本文的方法進(jìn)行處理。如果你閱讀了本文內(nèi)容之后,覺(jué)得不是很明白,那么咨詢一下會(huì)計(jì)學(xué)堂在線老師吧。

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