去年開的增值稅發(fā)票今年要沖紅怎么做賬?

2018-08-15 17:02 來源:網(wǎng)友分享
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很多會(huì)計(jì)新手在剛接觸財(cái)務(wù)的時(shí)候經(jīng)常會(huì)遇到這種問題:去年開的增值稅發(fā)票今年要沖紅怎么做賬,為了幫助大家能夠更加熟練的掌握這個(gè)層面的財(cái)務(wù)知識(shí),會(huì)計(jì)學(xué)堂的小編已經(jīng)在下文中整理出了一些相關(guān)內(nèi)容,希望你們能夠有所啟發(fā)。

去年開的增值稅發(fā)票今年要沖紅怎么做賬?

借:應(yīng)收賬款或銀行存款 (紅字)

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)

貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)紅字

以上要憑開具紅字發(fā)票通知單開具紅字發(fā)票,方能這樣做賬.

去年開的增值稅發(fā)票今年要沖紅怎么做賬?

發(fā)票沖紅怎么做賬?

11月份要確認(rèn)收入的,按錯(cuò)誤的發(fā)票正常入賬,正常計(jì)提稅費(fèi);

12月份應(yīng)憑《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字增值稅專用發(fā)票,沖減當(dāng)期銷售額和銷項(xiàng)稅額;注意:如果當(dāng)月未銷售或銷售開票金額小于上月錯(cuò)誤發(fā)票的,建議先不開具紅字發(fā)票;增值稅納稅申請(qǐng)表里是不得出現(xiàn)負(fù)數(shù)銷售額及稅額的。

應(yīng)根據(jù)開具紅字增票,倉(cāng)庫(kù)開具紅字入庫(kù)單(如11月份確認(rèn)收入時(shí),已經(jīng)核算成本了,12月份就應(yīng)開具倉(cāng)庫(kù)紅字入庫(kù)單,沖減庫(kù)存商品;);財(cái)會(huì)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)單,填制憑證,會(huì)計(jì)分錄如下:

借:應(yīng)收賬款(紅字)

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(紅字)

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)

貸:庫(kù)存商品(紅字)

大家都知道凡是與“高級(jí)”沾邊的,肯定就不是輕而易舉拿下的,所以,想要獲得中級(jí)會(huì)計(jì)證,就要懂得把握機(jī)遇,做好迎接挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備!以上就是會(huì)計(jì)學(xué)堂小編為大家關(guān)于去年開的增值稅發(fā)票今年要沖紅怎么做賬的全部?jī)?nèi)容了。

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