跨年紅沖進(jìn)項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理

2018-07-11 15:22 來源:網(wǎng)友分享
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跨年度的發(fā)票有的是銷項(xiàng)有的進(jìn)項(xiàng),需要購貨方先開具,小編下面就來講講跨年紅沖進(jìn)項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理,如果覺得理解困難,或是覺得解答有問題可以咨詢。

跨年紅沖進(jìn)項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理

假設(shè)你們認(rèn)證過要沖掉的成本和稅分別是Aa,新開給你的正確票的成本和稅分別是Bb

那么調(diào)整分錄

借:主營業(yè)務(wù)成本 -A

主營業(yè)務(wù)成本 B

應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅進(jìn)項(xiàng) b

跨年紅沖進(jìn)項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 a

上面借貸方的差額,如果有差額,看你們付款了還是掛賬

如果付款了,差額計(jì)入銀行存款

如果沒有付款,掛賬,那么借方差額計(jì)入其他應(yīng)收款或者應(yīng)收賬款;如果是貸方差額,計(jì)入其他應(yīng)付款

已做費(fèi)用忘記抵進(jìn)項(xiàng)稅,已經(jīng)跨年怎么賬務(wù)處理?

已做費(fèi)用忘記抵進(jìn)項(xiàng)稅,忘記抵進(jìn)項(xiàng)稅的,已經(jīng)跨年了賬務(wù)處理時,只要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到原來的費(fèi)用中就可以了。

比如:借:XX費(fèi)用借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)紅字

跨年紅沖進(jìn)項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理為會計(jì)學(xué)堂整理,收到銷售方開來的跨年度紅字發(fā)票,就不要驚訝,該處理的照著規(guī)矩來就行,會計(jì)就是這樣,有些問題看似很難,但做一次就不會被難倒第二次。

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