兩年前企業(yè)所得稅更正申報所得稅要罰款嗎
企業(yè)所得稅年度申報錯誤,需要再重新申報.
根據(jù)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》第10條有明文規(guī)定: 納稅人在匯算清繳期內(nèi)百發(fā)現(xiàn)當年企業(yè)所得稅申報有誤的,可在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報.
如果納稅人因不可抗力,不能在匯算清繳期內(nèi)辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報或備齊企業(yè)所得稅年度納稅申報資料的,應按照稅收征管法及其實施細則的規(guī)定,申請辦理延期納稅申報.
第十一條 納稅人在納稅年度內(nèi)預繳企業(yè)所得稅稅款少于度應繳企業(yè)所得稅稅款的,應在匯算清繳期內(nèi)結(jié)清應補繳的企業(yè)所得稅稅款;預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關版應及時按有關規(guī)定辦理退稅,或者經(jīng)納稅人同意后抵繳其下一年度應繳企業(yè)所得稅稅款.
企業(yè)所得稅如何更正申報
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登錄進入系統(tǒng)之后,點擊我要辦稅,再點擊稅費申報及繳稅,頁面跳轉(zhuǎn)之后,點擊申報更正及打印.
輸入需要更正報表的稅款所屬期起止日,輸入好日期后,把頁面拉到最右邊,點擊查詢.
點擊查詢之后,頁面會彈出所有的申報表,找到需要更正的企業(yè)所得稅申報表,然后點擊后面的更正.
點擊更正之后,進入到報表填寫框,填寫正確的企業(yè)所得稅相關數(shù)據(jù),填寫好之后,點擊申報就可以了,更正成功后,頁面會彈出已更正申報成功的提示.
如果報表已經(jīng)過了更正期或者找不到更正按健,可以返回到稅費申報及繳納的界面,點擊申報作廢.
輸入報表的日期,之后頁面會彈出所有的報表,選擇需要更正的報表,點擊后面的作廢,先把報表作廢,然后再提交正確的所得稅申報表就可以了.
繁忙的工作當中,會計難免會出現(xiàn)一些錯誤,比如所得稅如果填報錯誤但又已經(jīng)申報了,這時候我們按照步驟進行更正申報就好了.以上就是兩年前企業(yè)所得稅更正申報所得稅要罰款嗎的全部解答,會計學堂持續(xù)更新,有需要可以關注一下.