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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-06-01 14:22

這個做進項稅轉(zhuǎn)出 
借:原材料(或庫存商品)  負數(shù) 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)   正數(shù) 
貸:應(yīng)付賬款   負數(shù) 
在附表二中間進項稅轉(zhuǎn)出處理。

果子 追問

2018-06-01 16:04

老師,那這張紅字抵扣聯(lián)我需要做認(rèn)證嗎?還有我直接在借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)負數(shù),這樣行嗎

江老師 解答

2018-06-01 16:06

不用認(rèn)證,這個是不需要認(rèn)證的。已在稅務(wù)系統(tǒng)中備案。 
這個不行,因為進項稅必須是正數(shù)發(fā)票,填寫負數(shù)就是你們當(dāng)期認(rèn)證的數(shù)據(jù)核對不符了。

果子 追問

2018-06-01 16:29

好的,感謝

江老師 解答

2018-06-01 16:30

有不明白的問題再咨詢服務(wù)

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相關(guān)問題討論
第1個分錄是正確的,第1個。
2024-03-15 10:32:52
你好,就先拿紅字信息表做紅字沖減
2019-03-12 11:56:20
進項稅轉(zhuǎn)出分錄不對: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-07-22 14:42:44
您好 填寫在附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出下面對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次
2019-05-11 14:25:04
這個做進項稅轉(zhuǎn)出 借:原材料(或庫存商品) 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 在附表二中間進項稅轉(zhuǎn)出處理。
2018-06-01 14:22:32
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