2月客戶給我們開了張發(fā)票,已經(jīng)入賬抵扣,然后4月又給我們開了張同樣發(fā)票,也已經(jīng)抵扣,賬務(wù)做借:費用 應(yīng)交-進項稅 貸:應(yīng)付賬款,5月客戶就開了張紅字給我們,紅字發(fā)票,我要怎么做賬,是不是進項轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呢?5月申報的時候,這張紅字抵扣聯(lián),我需要認(rèn)證嗎?跟增值稅申報有什么關(guān)系呢?如何填列增值稅表?謝謝了
果子
于2018-06-01 14:20 發(fā)布 ??574次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-06-01 14:22
這個做進項稅轉(zhuǎn)出
借:原材料(或庫存商品) 負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 正數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)
在附表二中間進項稅轉(zhuǎn)出處理。
相關(guān)問題討論

第1個分錄是正確的,第1個。
2024-03-15 10:32:52

你好,就先拿紅字信息表做紅字沖減
2019-03-12 11:56:20

進項稅轉(zhuǎn)出分錄不對:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-07-22 14:42:44

您好
填寫在附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出下面對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次
2019-05-11 14:25:04

這個做進項稅轉(zhuǎn)出
借:原材料(或庫存商品) 負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 正數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)
在附表二中間進項稅轉(zhuǎn)出處理。
2018-06-01 14:22:32
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果子 追問
2018-06-01 16:04
江老師 解答
2018-06-01 16:06
果子 追問
2018-06-01 16:29
江老師 解答
2018-06-01 16:30