
我們這邊是一般納稅人,我做的內(nèi)賬會(huì)計(jì),我們的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅我可以直接計(jì)入成本和收入一起嗎
答: 這樣處理不妥,因?yàn)閼?yīng)交稅金就平不了。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好!老師,我是內(nèi)賬會(huì)計(jì),我們是一般納稅人,我都是按含稅價(jià)格入賬與出賬,請(qǐng)問(wèn)學(xué)弟我需要做進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)沖成本和收入的金額嗎?
答: 你好 你們平常做賬有沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅這些
收到專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)票。因?yàn)槲覀兪且话慵{稅人實(shí)行簡(jiǎn)易征收,所以不抵扣。我可以直接全額計(jì)入成本嗎?
我們公司為一般納稅人··那進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅直接計(jì)入未交增值稅可以嗎?這樣就不用去結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了??
我們公司是一般納稅人,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,直接銷售出去,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,一般納稅人的內(nèi)賬一般情況下進(jìn)項(xiàng)或者銷項(xiàng)稅額是不是直接計(jì)入收入或者成本?


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2018-06-01 14:14
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2018-06-01 14:18
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2018-06-01 14:44
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2018-06-01 15:32