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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-05-31 09:43

如果是物業(yè)老總替?zhèn)€人墊付的話,可以掛其他應付款  借:管理費用-物業(yè)費  1000  貸:銀行存款  500,其他應付款-個人  500

遙望 追問

2018-05-31 10:10

可不可以   貸:主營業(yè)務收入1000      借:應付賬款500   借 現(xiàn)金500

辜老師 解答

2018-05-31 10:11

你們公司是物業(yè)公司嗎?

遙望 追問

2018-05-31 10:12

我?guī)臀飿I(yè)公司代賬

辜老師 解答

2018-05-31 10:15

那如果是物業(yè)公司的帳的話,你收到的物業(yè)費,是應該確認收入,可以這樣賬務處理,但是也要確認相應的稅金

遙望 追問

2018-05-31 10:16

小規(guī)模沒有稅金

辜老師 解答

2018-05-31 10:18

如果是少于9萬銷售額的,沒有稅金,可以這樣處理

遙望 追問

2018-05-31 15:00

老師我現(xiàn)在收到兩張發(fā)票是購買92#汽油的,怎么記?

辜老師 解答

2018-05-31 15:06

可以直接計入到管理費用—車輛費用里面

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如果是物業(yè)老總替?zhèn)€人墊付的話,可以掛其他應付款 借:管理費用-物業(yè)費 1000 貸:銀行存款 500,其他應付款-個人 500
2018-05-31 09:43:17
借:應收賬款 500 借:庫存現(xiàn)金 500 貸:主營業(yè)務收入 1000/1.06 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1000/1.06*6%
2018-05-31 09:03:45
你好!是不用再付給老總了嗎
2018-05-30 16:59:03
你好,可以按照權責發(fā)生制發(fā)生的時間做收入,同時做應收賬款,收到物業(yè)費的時候沖減應收賬款
2019-04-24 16:15:48
你好!這個如果你們是單獨核算,借內(nèi)部往來 貸銀行存款
2024-06-21 15:00:31
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