
老師,我們公司租了一個(gè)商鋪,按年付租。房東是個(gè)人的,他沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,就開(kāi)了個(gè)收據(jù)給我們。我知道這個(gè)收據(jù)是不能稅前扣除。我是想問(wèn)下,像這種情況,我們公司需要給他代扣相關(guān)稅費(fèi)嗎。還是在會(huì)計(jì)賬這個(gè)房租做賬。在明年匯算清繳時(shí),調(diào)增這個(gè)房租就可以了。
答: 你好,既然已經(jīng)不開(kāi)票了,就沒(méi)必要再代扣稅了
匯算清繳稅前扣除的是不是實(shí)際發(fā)放的工資金額,如下圖
答: 對(duì)的,你匯算清繳前就發(fā)了這些嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這1萬(wàn)元可以稅前扣除嗎,匯算清繳時(shí)要稅前扣除嗎
答: 您好,可以的。
qin 追問(wèn)
2024-12-20 10:02
東老師 解答
2024-12-20 10:02