@董孝彬老師有在嗎? 問
同學你好 老師這個點不在哦 答
老師,就是如果新接手公司的帳,原來會計設置的科目 問
您好,這個期初最好按他的來 答
我公司砂廠銷售戈壁料,可以根據(jù)礦儲量及費用計算 問
同學,你好 那你出售是按照每立方米出售的嗎? 答
請問工資薪金賬上比個稅系統(tǒng)做多了,是紅沖還是等 問
您好,直接紅沖就可以了 答
老師好!個體戶的營業(yè)執(zhí)照上可以寫兩個人的名字嗎? 問
同學,你好 不可以的 答

旅游業(yè)差額交稅是怎么弄的 這是交稅的會計分錄,那個,主營業(yè)務成本是什么,不是差額嗎
答: 按財政部、國家稅務總局關于繼續(xù)執(zhí)行小微企業(yè)增值稅和營業(yè)稅政策的通知(財稅財稅[2015]96號)規(guī)定;為繼續(xù)支持小微企業(yè)發(fā)展、推動創(chuàng)業(yè)就業(yè),經國務院批準,《財政部、國家稅務總局關于進一步支持小微企業(yè)增值稅和營業(yè)稅政策的通知》(財稅〔2014〕71號)規(guī)定的增值稅和營業(yè)稅政策繼續(xù)執(zhí)行至2017年12月31日。如果你們單位符合小微企業(yè)條件,本月收入可以不繳納增值稅。 案例: 這個月開票不含稅40000,主營業(yè)務成本含稅增值稅普通發(fā)票35000. 我做賬務處理時應該是 借:銀行存款41200 貸:主營業(yè)務收入40000 貸;應交稅費-增值稅1200 這樣對嗎,實際上我本月計稅依據(jù)是5000,應該怎么做賬務處理? 先你的第一步確認收入40000元和增值稅1200元的會計分錄是正確的;第二步你們選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額。本月開出含稅增值稅普通發(fā)票35000元(假設是住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費),會計分錄為借;主營業(yè)務成本33980.58元,借;應交稅費-應交增值稅1019.42元,貸;銀行存款35000元會計學堂整理的。 旅游業(yè)差額征稅賬務處理,本文講述的內容如上,案例中是小規(guī)模納稅人的例子,旅游行業(yè)的差額征稅需注意這一點,其他內容是針對一般納稅人的。
旅游公司代游客買土特產能算入主營業(yè)業(yè)務成本嗎?
答: 不屬于,只是代游客購買,游客到時候是要給錢給旅游公司的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師晚上好 景區(qū)旅游收入 為主營業(yè)務收入 主營業(yè)務成本怎么算?
答: 您好。成本包括折舊 工資等

