
房租已經(jīng)預(yù)付一年,沒有發(fā)票,借:預(yù)付賬款——房租 岱:銀行存款——XX銀行,攤銷時:借:管理費(fèi)用——房租,岱:預(yù)付賬款——房租,這樣行嗎?
答: 你好,沒有合法的票據(jù),所得稅匯算清繳時要調(diào)整喲
老師,你好,請問一下銀行存款預(yù)付三個月的房租,開了房租的發(fā)票,這種情況 是直接 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:銀行存款 還是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 每月月底計提 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
答: 您好!后面的方法更好一點。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果用銀行存款交納了房租和物業(yè)費(fèi),沒有收到發(fā)票,借預(yù)付賬款 貸銀行存款,可以嗎?
答: 可以的..........
收到房租發(fā)票的時候借:管理費(fèi)用-房租 預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款此處要不要寫二級科目待攤費(fèi)用,還是可以直接寫預(yù)付賬款-房租
支付房租發(fā)票后面才能到先借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款然后攤銷 借:XX費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 但是發(fā)票后面到了怎么處理啊
公司租辦公室,付給房東50000,分錄如下:預(yù)付賬款-房租,貸銀行存款,我們?nèi)ゴ_發(fā)票后取得發(fā)票分錄如下:管理費(fèi)用-房租 貸預(yù)付賬款,這樣對嗎







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2018-05-30 15:00
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