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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-30 11:49

你好,借方不是庫存現(xiàn)金,而是其他應(yīng)收款 
同時貸方不會有庫存現(xiàn)金的

快樂天使 追問

2018-05-30 11:53

那正確的怎么做?

鄒老師 解答

2018-05-30 11:55

借;其他應(yīng)收款 996  財務(wù)費(fèi)用 6  貸;主營業(yè)務(wù)收入1000/(1+稅率)   應(yīng)交稅費(fèi) 1000/(1+稅率)*稅率

快樂天使 追問

2018-05-30 11:57

是做到內(nèi)帳,也要做應(yīng)交稅費(fèi)嗎?

鄒老師 解答

2018-05-30 12:00

你好,內(nèi)帳你可以不考慮稅費(fèi),按含稅計入收入 
借;其他應(yīng)收款 994  財務(wù)費(fèi)用 6 貸;主營業(yè)務(wù)收入1000

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可以的。你這個借貸方不平呢。
2017-02-22 12:57:45
你好,同學(xué)。 分錄處理正確的
2019-12-05 09:03:00
你好 取得收入,借;應(yīng)收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 收款,借;銀行存款,財務(wù)費(fèi)用(現(xiàn)金折扣),貸;應(yīng)收賬款
2019-10-16 09:40:04
您好,對的。但是如果沒開發(fā)票的話,應(yīng)該是借,銀行存款900,借,財務(wù)費(fèi)用100 貸,預(yù)收賬款1000。如果開了發(fā)票了,借,銀行存款900,借,財務(wù)費(fèi)用100 貸,主營業(yè)務(wù)收入一刷卡收入1000減去稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,1000*增值稅率/(1+增值稅率)。
2017-08-04 23:47:43
您好 請問題在哪里
2022-03-29 09:18:32
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