老師您好,采購貨物,款已付,貨已收到。發(fā)票未收,怎么做賬?分錄怎么寫?
心里的顏色
于2024-12-05 13:38 發(fā)布 ??558次瀏覽
- 送心意
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2024-12-05 13:40
您好,這個暫估入賬就可以
借:庫存商品
貸:應付賬款-暫估
借:應付賬款-暫估
貸:銀行存款
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您好,這個暫估入賬就可以
借:庫存商品
貸:應付賬款-暫估
借:應付賬款-暫估
貸:銀行存款
2024-12-05 13:40:04

你好,這個月先按暫估價入賬
2019-10-11 17:31:53

借:庫存商品
貸:銀行存款
2021-04-03 23:03:50

借庫存商品 貸應付賬款暫估 借應付賬款暫估 貸銀行存款 回來發(fā)票把前面的分錄紅沖 做 借庫存商品貸應付賬款 借應付賬款 貸銀行存款
2019-02-14 14:47:53

當貨到發(fā)票未百到且未付款,按雙方協(xié)商價或合同價
借:庫存商品(不含稅價)
貸:應付賬款度---xx單位估價應付款
發(fā)票到達后整筆沖回做相反的會計分錄。
當貨到發(fā)票未到且已付部分貨款,付款后分錄
借:預付賬款--XX單位
貸:銀行存款(現(xiàn)金)
貨到時
借:庫存商問品-XX商品
應付賬款--XX單位估價應付款
直到貨收完,發(fā)票答來后,做沖賬分錄并將預付賬款和庫存商品對轉。
發(fā)票已到,貨物未到的情回況,作“在途物資”核算,根據(jù)發(fā)票金額:
借:在途物資
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)答
貸:相關科目
物資到時:
借:原材料(或庫存商品)
貸:在途物資
2020-04-15 11:24:13
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