
老師,利潤表顯示有利潤 ,要怎么做憑證計(jì)提企業(yè)所得稅呢?
答: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
季度計(jì)提企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,為什么做季報表時應(yīng)繳企業(yè)所得稅與計(jì)提企業(yè)所得稅有差異?差錯在哪?
答: 您好!這個老師也不確定你為什么會這樣啊。你計(jì)提的金額是多少,繳納的時候是多少呢? 你所得稅申報表上面又是多少呢
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,12月份的企業(yè)所得稅如何計(jì)提啊,是先按未計(jì)提所得稅之前的利潤表申報企業(yè)所得稅,然后再做計(jì)提所得稅的分錄嗎?
答: 你好,季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 申報所得稅是按利潤表的收入,成本,利潤總額申報 正常做法應(yīng)當(dāng) 是先計(jì)提所得稅,然后申報所得稅


寧兒 追問
2024-12-04 14:45
家權(quán)老師 解答
2024-12-04 14:48
寧兒 追問
2024-12-04 14:49
家權(quán)老師 解答
2024-12-04 14:50
寧兒 追問
2024-12-04 14:52
家權(quán)老師 解答
2024-12-04 14:53