簽了合同,總金額50000,先支付了10000,對方直接開了 問
你好,這個是購買貨物的嗎?如果是的話,貨物到了多少? 答
老師,想咨詢《建設(shè)業(yè)資質(zhì)咨詢服務(wù)協(xié)》要交印花稅 問
您好,這種是服務(wù)類的,不用交的 答
老師您好 在電子稅務(wù)局稅費種認(rèn)定信息里怎么查不 問
你好,這個需要另外采集,然后申報 答
老師,銀行手續(xù)費的,開來的專用發(fā)票可以抵扣稅額吧 問
你好,那個是可以抵扣的 答
公司采購貨品,本來是得付對方公司的,結(jié)果我們業(yè)務(wù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

政府部門有長期其他應(yīng)收款掛帳(因過去計算失誤多轉(zhuǎn)了錢,最后轉(zhuǎn)到單位基本戶沉淀。本年已經(jīng)上繳其中一部分(上年結(jié)轉(zhuǎn)在借方,故正常記賬下該往來單位下余額還增加了,請問如何正確記賬,沖減其他應(yīng)收款最終平帳
答: 一、上年結(jié)轉(zhuǎn)情況分析 假設(shè)存在其他應(yīng)收款掛賬,上年結(jié)轉(zhuǎn)時在借方余額為 X 元,這表示政府部門之前多轉(zhuǎn)了錢給相關(guān)單位。 二、本年上繳部分處理 上繳時的錯誤記賬情況 你提到上繳一部分后,由于上年結(jié)轉(zhuǎn)在借方,導(dǎo)致往來單位余額增加,這可能是因為記賬時沒有正確處理。正常上繳時,如果上繳金額為 Y 元,錯誤的記賬可能是: 借:其他應(yīng)收款 Y 貸:銀行存款 Y 這種記賬方式會導(dǎo)致其他應(yīng)收款借方余額增加,不符合實際情況。 正確的上繳記賬處理 正確的做法應(yīng)該是沖減其他應(yīng)收款,分錄如下: 借:資產(chǎn)基金 - 其他應(yīng)收款 Y 貸:其他應(yīng)收款 Y 同時,記錄資金的上繳: 借:銀行存款 - 上繳資金(如果有專門核算上繳資金的明細科目)Y 貸:銀行存款 Y 三、后續(xù)平賬處理 確定剩余掛賬金額 計算出剩余的其他應(yīng)收款掛賬金額 Z(Z = X - Y,這里的 Y 是正確記賬下沖減的金額)。 沖減平賬 當(dāng)最終確定如何處理剩余的掛賬金額時: 如果能夠收回剩余款項,收回時: 借:銀行存款 Z 貸:其他應(yīng)收款 Z 如果經(jīng)相關(guān)審批程序確定無需收回(例如,因歷史遺留問題無法收回且有合法的核銷依據(jù)),進行核銷處理: 借:資產(chǎn)基金 - 其他應(yīng)收款 Z 貸:其他應(yīng)收款 Z
竹子老師你好!公司自政府部門以轉(zhuǎn)賬支票形式收回了其他應(yīng)收款,轉(zhuǎn)賬支票進了老板個人賬戶,那么其他應(yīng)收款款余額怎么處理?
答: 您好,同學(xué),應(yīng)當(dāng)從私戶將款轉(zhuǎn)入公戶
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司在銀行開了基本戶,當(dāng)時為了測試,就用基本戶轉(zhuǎn)7塊錢出去給了另一個人,分7次轉(zhuǎn)的,這個人既不是法人也不是公司員工。請問這個藥怎么處理?我又不想掛其他應(yīng)收款,因為這7塊錢根本就收不回來了啊,好多第一次去銀行開基本戶的都這樣子操作,這樣弄得我們一點都不好入賬
答: 可以記營業(yè)外支出或者記管理費用,不能稅前扣除

