APP下載
ID
于2018-05-28 16:17 發(fā)布 ??1098次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2018-05-28 16:18
你好!貸方入應(yīng)付職工薪酬 -非貨幣性福利。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
報銷體檢費時 借 管理費用-職工福利費 貸 其他應(yīng)收款-個人借款 這個分錄對嗎?
答: 你好!貸方入應(yīng)付職工薪酬 -非貨幣性福利。
那分錄就做成,借:管理費用-福利費 貸:其他應(yīng)收款--XX社保,這樣就把其他應(yīng)收款的余額沖掉了,可以不?
答: 你好,可以
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
代員工墊工傷醫(yī)療費,后面會申請報銷的。代墊中是入管理費用福利費還是其他應(yīng)收款?
答: 計入其他應(yīng)收款戶就行
老師你好,科目其他應(yīng)收賬——工作賠款,余額在貸方,做了一筆分錄,借:其他應(yīng)收賬——工作賠款,貸:管理費用——職工福利費:負數(shù),對嗎?摘要是怎樣呢?
討論
計提職工餐補時,分錄:借:管理費用-工資 貸:其他應(yīng)付款-職工福利費,這樣做可以嗎?
這個工資的分錄借:管理費用工資9400 其他應(yīng)收款備用金3040 應(yīng)付職工薪酬-福利費220 其他應(yīng)收款--個人社保 408.7 貸:銀存11811.3 對嗎? 然后本月要結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費220 貸:管理費:220?
老師 新接手手了一家公司 之前的財務(wù)多入賬公金積8元 怎么作反分錄沖減借 管理費用 職工薪酬貸 其他應(yīng)收款 公金積 1016其他應(yīng)收款 個人三金 銀行 個稅 這筆分錄怎么沖減公積金多付的8元
公司小明來報銷員工聚餐費,銀行轉(zhuǎn)賬給他本人 借:管理費用-職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 還是這樣做 :借:管理費用-職工福利費 貸:其他應(yīng)付款-小明 借:其他應(yīng)付款-小明 貸:銀行存款
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 298356 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)