
出口報(bào)關(guān)單逾期不能申報(bào)了,轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)視同銷(xiāo)售應(yīng)該填寫(xiě)增值稅那一欄
答: 您好,與內(nèi)銷(xiāo)收入填寫(xiě)到一起即可。
報(bào)關(guān)單上出口月份與增值稅收入申報(bào)所屬期應(yīng)該一致吧?
答: 你好,應(yīng)該是一致的。。。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想請(qǐng)問(wèn)一下,出口報(bào)關(guān)單上的金額上2000美元,實(shí)際收到的金額是1800美元,還有200元是因?yàn)樨浻袉?wèn)題,客戶(hù)扣了200美元,我實(shí)際到賬是1800,那我這邊申報(bào)收入按照那個(gè)金額處理
答: 您好,您做收入需要按您報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)的,這200有問(wèn)題,有相關(guān)的證明材料嗎,比如是第三方的證明,還有您雙方的往來(lái)郵件,具體圖片等,這些可以作為您壞賬稅前扣除的依據(jù),要不然以后不可以稅前扣除,做損失可以,但是匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整的。
出口報(bào)關(guān)單收入,在申報(bào)增值稅時(shí),做了免稅收入,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額應(yīng)該怎么入賬?
進(jìn)出口報(bào)關(guān)單預(yù)期申報(bào),和銷(xiāo)售收入填寫(xiě)在一起,不是沒(méi)開(kāi)票嗎,能填在未開(kāi)票收入嗎

