
老師,您好,我們是做醫(yī)療的,別的公司沒有資質(zhì),掛靠到我們公司,我們幫別的公司進貨,從我們公司銷售,我們做結(jié)算,拿票來抵結(jié)算款。請問一下我們要和他們簽具體的結(jié)算合同嗎?
答: 你好,是的,是需要簽訂合同的。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
是這樣的,我們公司是電梯銷售安裝方,現(xiàn)在在做一個有政府補貼性質(zhì)的老樓加裝項目,我們跟客戶簽合同時,合同中有部分是客戶給我們款,有部分是政府補貼下來了客戶會把這筆錢結(jié)算給我們,還有一部分就是我們公司掛在別的單位,以別的單位名義施工,所以這部分施工款是客戶將錢打到我們掛在這家公司的賬戶上,我們掛靠的公司給我們客戶開發(fā)票,然后我們跟掛靠的這家公司結(jié)算時我們開發(fā)票給他們,他們扣掉外境證的稅和一些管理費用,剩下的款打給我們,這外境證的稅是應該他們交但他們要我們公司承擔。老師,請幫我分析下具體的怎么做分錄???
答: 你好,是收入都做到收入里面就可以了,掛靠的這個你收到多少錢就開多少錢的發(fā)票就可以了


咸貓魚 追問
2024-11-27 08:43
宋生老師 解答
2024-11-27 08:44
咸貓魚 追問
2024-11-27 08:48
宋生老師 解答
2024-11-27 08:50