
今年1季度我計(jì)提增值稅和附加稅多了,季報(bào)后發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額。該怎么辦呢?
答: 做錯(cuò)了,用紅字沖出,再做正確的
18年四季度免交的增值稅及教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加忘了會(huì)計(jì)處理,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方還有余額,現(xiàn)在跨年,跨月了怎么辦?年度申報(bào)還沒(méi)報(bào),如果申報(bào)年報(bào)怎么處理?
答: 你好,年報(bào)所得稅做納稅調(diào)增就好,增加營(yíng)業(yè)外收入。現(xiàn)在做賬可以借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們是建筑業(yè),我在預(yù)繳增值稅的時(shí)候直接做分錄:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交教育費(fèi)附加(三項(xiàng)附征稅)應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額,現(xiàn)在計(jì)提對(duì)應(yīng)附征稅時(shí)發(fā)現(xiàn)三項(xiàng)附加稅和所得稅借方都有余額,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
答: 附加稅和所得稅是不是沒(méi)有計(jì)提還是多交了,

