老師你好,我想問(wèn)一下新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2006年和2019年的 問(wèn)
https://www.docin.com/p-2632629268.html 這個(gè)里邊有詳細(xì)的介紹,我們不是專家,直接按2019版做賬就行 答
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,因改名后,銀行收取的費(fèi)用,用管理費(fèi)用, 問(wèn)
是的,那個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 答
1.公司最近購(gòu)進(jìn)新窗簾,幾個(gè)辦公室的窗簾合起來(lái)共 問(wèn)
您好,這些都是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以 答
你好老師,我們是個(gè)一般納稅人,之前業(yè)務(wù)往外開3%勞 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,公司是一套賬,當(dāng)月采購(gòu)入庫(kù)的先暫估入庫(kù),次月 問(wèn)
次月取得發(fā)票后沖暫估 答

也申報(bào)2017年年度企業(yè)所得稅,沒錢交稅,稅務(wù)局處罰是怎樣?
答: 你好,一般不會(huì)有罰款,只是逾期繳納稅款每天加收萬(wàn)分之5滯納金
一般人企業(yè),2017年10月注冊(cè),現(xiàn)在想銷戶,一直沒業(yè)務(wù),但是2017年11月沒申報(bào),稅務(wù)局罰款200元,之前申報(bào)都是按零申報(bào)處理的,沒有填200元罰款,現(xiàn)在稅務(wù)局讓改報(bào)表,1、是不是改2017年四季度所得稅申報(bào)表,進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出200元2、改2017年年報(bào)營(yíng)業(yè)外支出200元。3、2018年所得稅年報(bào)彌補(bǔ)以前年度虧損200元。4、還需要改那些表,那些數(shù)據(jù),
答: 因?yàn)榱P款進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出,納稅申報(bào)時(shí)不能做為所得稅扣除項(xiàng)目 還需要納稅調(diào)增200元
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般人企業(yè),2017年10月注冊(cè),現(xiàn)在想銷戶,一直沒業(yè)務(wù),但是2017年11月沒申報(bào),稅務(wù)局罰款200元,之前申報(bào)都是按零申報(bào)處理的,沒有填200元罰款,現(xiàn)在稅務(wù)局讓改報(bào)表,1、是不是改2017年四季度所得稅申報(bào)表,進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出200元2、改2017年年報(bào)營(yíng)業(yè)外支出200元。3、2018年所得稅年報(bào)彌補(bǔ)以前年度虧損200元。4、還需要改那些表,那些數(shù)據(jù),
答: 因?yàn)榱P款進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出,納稅申報(bào)時(shí)不能做為所得稅扣除項(xiàng)目

