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送心意

田老師

職稱會計師

2018-05-25 10:55

本年應交增值稅=銷項稅-(進項稅-出口退稅-進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù) ) 
應交稅金-應交增值稅-進項稅       應交稅金-應交增值稅-  銷項稅額

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本年應交增值稅=銷項稅-(進項稅-出口退稅-進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù) ) 應交稅金-應交增值稅-進項稅 應交稅金-應交增值稅- 銷項稅額
2018-05-25 10:55:42
你現(xiàn)在應交稅費明細還有哪些?
2021-11-15 16:10:31
您好!借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2017-10-09 16:23:12
都對。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-08-30 17:27:08
?你好;? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-02-24 17:46:45
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