
關于每月填寫增值稅申報表的情況。我們公司的產(chǎn)品比如不含稅單價為45元,有些客戶不需要稅票,就按不含稅價給銷售,那在申報增值稅時在‘不開票收入‘行’還是要填寫的,對嗎?我們還是要安16%繳納增值稅的吧?(我們企業(yè)幾乎客戶都不要稅票,)’還有,公司對于搞促銷是銷售的產(chǎn)品都是低于單價45元的,那低價銷售的在報稅時在不開票收入行是以實際售出價報收入,還是要按公司正常售價報收入?(每月的售價都不同,而且相差較大)
答: 1、對的。 2、是的。 3、以實際售出價報收入。
增值稅小規(guī)模納稅人申報增值稅納稅申報表時,填寫的小微企業(yè)免稅銷售額是含稅價還是不含稅價
答: 你好,是不含增值稅的收入金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年5月份的業(yè)務收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應該怎么做賬務處理
答: 你好,建議你咨詢你稅務局還能改不,都這么多年了


心若止水 追問
2018-05-25 10:37
方亮老師 解答
2018-05-25 10:43
心若止水 追問
2018-05-25 10:46
方亮老師 解答
2018-05-25 11:01