老師,您好,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅的工資薪酬,申報個稅 問
企業(yè)所得稅工資薪酬申報第一行填 “應付職工薪酬” 科目貸方累計總額,含工資、社保、醫(yī)療、教育經(jīng)費等。 誤差調(diào)整:先核對明細,需繳個稅的福利(如飯?zhí)酶@┭a報個稅;免個稅的(如合規(guī)出差誤餐費)正常入賬,確保稅會數(shù)據(jù)匹配。 答
老師,24年多提計了工資,25年發(fā)現(xiàn)問題:之前的同事在 問
是的,就是那樣做就行 答
老師,總分公司之間的資金調(diào)撥涉及那些稅務風險呢, 問
那個不需要交任何稅的,是內(nèi)部資金調(diào)撥 答
老師,你好!請問一下,公司員工的電話費能在公司報銷 問
那個不能報銷的,是私人抬頭的 答
公司是有限公司,現(xiàn)在想在公司名稱里加上“國際” 問
必須涉及跨境業(yè)務 注冊資本不低于100萬元 答
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老師你看這是什么意思,我們是銷售方,對方因為降價的原因,要求發(fā)票不退回,開紅字“銷售折讓”去年到今年所有發(fā)票中部分金額,沖減已抵扣進項發(fā)票,可以弄嗎怎么操作
老師,我公司收到進項發(fā)票,做了認證,進項做了轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在退回發(fā)票讓從開,對方開的紅字發(fā)票,我們是購買方,這個發(fā)票是選已抵扣還是未抵扣?
進項發(fā)票已經(jīng)抵扣,有一批貨質(zhì)量問題需要退貨給銷售方,銷售方要我這邊開紅字信息,我司開票人員在開紅字發(fā)票時輸少了一位稅號,已 上傳審核通過,這作息表怎么作廢









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