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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師

2024-11-12 22:37

您好,借:管理費用100   貸:本年利潤100
不過我們一般要寫
借:管理費用  -100 (要寫在借方負,不寫貸方正,損益寫在貸方在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤會出錯)

聚寶盆逢考必過 追問

2024-11-13 13:30

那我已經(jīng)寫在了貸方,怎么辦呢?我現(xiàn)在本年利潤就是出錯了,怎么調(diào)都好像調(diào)不了,必須要把那張沖上月管理費用的憑證糾正過來才行嗎?

廖君老師 解答

2024-11-13 13:31

您好,還是去把那個分錄更正下,這都是工作經(jīng)驗,我也是踩過坑才發(fā)現(xiàn)不能寫貸方

聚寶盆逢考必過 追問

2024-11-13 13:31

我能不能不改那張方向?qū)戝e的憑證,直接在期末調(diào)整的了呢?我現(xiàn)在貸管理費用-100,本年利潤就一直相差100塊

聚寶盆逢考必過 追問

2024-11-13 13:33

好的,謝謝老師!每次看到是你回復,就覺得很安心!謝謝老師!

廖君老師 解答

2024-11-13 13:36

朋友您好,還是去更正原來那個分錄合適,因為我們要把貸方金額消除

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相關(guān)問題討論
你好,是不是有業(yè)務分錄發(fā)生的時候,計入了管理費用貸方正數(shù)核算了,也就是沖銷了管理費用業(yè)務。
2021-03-08 17:11:58
您好,不是在結(jié)轉(zhuǎn)的時候紅字。 比如前期做以下分錄 借:管理費用 300 貸:銀行存款 300 后期這筆需要紅沖, 借:管理費用 -300 貸:銀行存款 -300
2020-05-28 11:59:49
你好!你什么意思?已經(jīng)做 管理費用了?不想結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里去?那就先沖掉再轉(zhuǎn)吧。但是如果這確實是發(fā)生的管理費用,你這樣是做假賬。
2019-11-20 21:02:37
你好,不是,因為之前沒有余額,你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)計入借方,系統(tǒng)就會顯示負數(shù)(紅字)
2017-12-28 14:16:27
您好!是的。
2017-01-03 09:36:02
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