
管理費用,正常在借方,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,居然結(jié)轉(zhuǎn)完管理費用成貸方紅字了
答: 你好,是不是有業(yè)務分錄發(fā)生的時候,計入了管理費用貸方正數(shù)核算了,也就是沖銷了管理費用業(yè)務。
老師,什么叫做紅字沖銷?能舉個例子嗎?假如管理費用有300元要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,怎么紅字法?
答: 您好,不是在結(jié)轉(zhuǎn)的時候紅字。 比如前期做以下分錄 借:管理費用 300 貸:銀行存款 300 后期這筆需要紅沖, 借:管理費用 -300 貸:銀行存款 -300
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)2000管理費用2000是不是填寫錯誤
答: 你好,不是,因為之前沒有余額,你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)計入借方,系統(tǒng)就會顯示負數(shù)(紅字)
老師,管理費用借方負數(shù),年終結(jié)轉(zhuǎn)分錄這樣寫對嗎?借:本年利潤 -1000 貸:管理費用 -1000
老師您好,我想問一下,一個新的施工項目,還沒簽合同,也沒開始施工,本月只發(fā)生了管理費用,月末只需結(jié)轉(zhuǎn)管理費用至本年利潤,就好了嗎?
本月要沖銷上月管理費用已結(jié)轉(zhuǎn)的利潤,借本年利潤紅字,貸管理費用紅字,那到本月底了,這管理費用如何結(jié)轉(zhuǎn)??


聚寶盆逢考必過 追問
2024-11-13 13:30
廖君老師 解答
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