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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-11-19 16:14

您好
請問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)

A會計學(xué)堂呂老師(考證+實操做賬) 追問

2020-11-19 16:19

有一筆暫估費用,給沖掉了

bamboo老師 解答

2020-11-19 16:20

請問暫估分錄怎么寫的

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相關(guān)問題討論
你好!是的。正常就是這樣做
2017-09-21 09:08:39
你好,是不是有業(yè)務(wù)分錄發(fā)生的時候,計入了管理費用貸方正數(shù)核算了,也就是沖銷了管理費用業(yè)務(wù)。
2021-03-08 17:11:58
您好,不是在結(jié)轉(zhuǎn)的時候紅字。 比如前期做以下分錄 借:管理費用 300 貸:銀行存款 300 后期這筆需要紅沖, 借:管理費用 -300 貸:銀行存款 -300
2020-05-28 11:59:49
你好!你什么意思?已經(jīng)做 管理費用了?不想結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里去?那就先沖掉再轉(zhuǎn)吧。但是如果這確實是發(fā)生的管理費用,你這樣是做假賬。
2019-11-20 21:02:37
你好,不是,因為之前沒有余額,你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)計入借方,系統(tǒng)就會顯示負(fù)數(shù)(紅字)
2017-12-28 14:16:27
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