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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-05-26 05:46

借:管理費用--人工費貸:應付職工薪酬

HonEy 追問

2018-05-26 09:44

好的,那老師請問這里面代扣的社保、公積金什么的應該怎么做賬務處理?。?/p>

袁老師 解答

2018-05-26 09:54

借:應付職工薪酬貸:其他應付款--社保

HonEy 追問

2018-05-26 09:57

那老師這個分錄借:管理費用--人工費貸:應付職工薪酬的金額寫實際發(fā)放數還是什么?。?/p>

袁老師 解答

2018-05-26 09:59

應發(fā)的

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相關問題討論
借:管理費用--人工費貸:應付職工薪酬
2018-05-26 05:46:02
借:應收賬款 1646.39 貸:主營業(yè)務收入 1646.39
2018-08-22 11:11:02
你好,這倆是一個題目對嗎?
2020-04-07 12:09:30
你好, 第四題小規(guī)模 3% 1.借:應收賬款207000 貸:主營業(yè)務收入200000 應交稅費…應交增值稅6000 銀行存款1000 2 200000*3%=6000 借:財務費用…現金折扣6000 銀行存款201000 貸:應收賬款207000 3. 借:銀行存款207000 貸:應收賬款207000
2020-03-25 17:04:52
借,政府性基金預算收入680000 上級財政撥款預算收入44000 非財政撥款預算收入20000 貸,財政撥款轉接680000+44000 非財政撥款結轉20000
2022-03-11 12:44:12
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