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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-24 16:27

你好!借預(yù)付賬款 貸銀行存款
然后借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
借應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸預(yù)付賬款。

小小 追問(wèn)

2018-05-24 16:33

老師 那應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 和應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),有什么區(qū)別嗎?核算的范圍一樣嗎?

宋生老師 解答

2018-05-24 16:34

您好!沒(méi)什么區(qū)別的。只是有些福利是現(xiàn)金,有些不是現(xiàn)金

小小 追問(wèn)

2018-05-24 16:55

您好老師,請(qǐng)問(wèn)公司辦公室的房租 是 借預(yù)付賬款 貸 銀行存款,借 管理費(fèi)用-房租 貸 預(yù)付賬款 對(duì)嗎?用走待攤嗎

宋生老師 解答

2018-05-24 16:56

您好!對(duì)的?,F(xiàn)在沒(méi)有待攤費(fèi)用了

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你好!借預(yù)付賬款 貸銀行存款 然后借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 借應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸預(yù)付賬款。
2018-05-24 16:27:42
<p>你好,內(nèi)帳可以體現(xiàn),外帳不好體現(xiàn)。</p>
2016-07-30 12:40:15
同學(xué)。如果不開(kāi)具發(fā)票,你根據(jù)其他原始憑證作為營(yíng)業(yè)成本處理。但是需要納稅調(diào)增處理。 如開(kāi)具發(fā)票是作為暫估入賬。營(yíng)業(yè)成本-暫估,應(yīng)付賬款-暫估。
2019-08-29 11:39:21
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 稅金及附加 貸銀行存款
2019-08-12 08:52:30
由于沒(méi)有開(kāi)工 支付的款項(xiàng) 記入預(yù)付賬款 同時(shí)收到發(fā)票 如果是專(zhuān)票的話 可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣 借:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2020-01-07 09:00:07
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