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送心意

小智老師

職稱初級會計師,中級會計師

2024-11-08 17:28

您好!企業(yè)所得稅的季度預(yù)繳通常是基于當(dāng)季的會計利潤(即收入減去支出后的利潤)計算,然后乘以適用的稅率來預(yù)繳稅款。確保使用正確的稅率和準(zhǔn)確計算利潤,這樣可以更精確地進(jìn)行稅款預(yù)繳。

咦~小胖紙啊 追問

2024-11-08 17:30

麻煩老師幫忙看下算的對嗎

小智老師 解答

2024-11-08 17:33

請?zhí)峁┚唧w的計算數(shù)據(jù)或數(shù)值,我可以幫您核對一下計算是否正確。

咦~小胖紙啊 追問

2024-11-08 17:35

進(jìn)項(xiàng)價稅合計金額41714,銷項(xiàng)價稅合計46348,收入和支出也是用這兩個數(shù)據(jù)去算

小智老師 解答

2024-11-08 17:38

好的,根據(jù)您提供的數(shù)據(jù),我們可以計算增值稅應(yīng)納稅額。您的銷項(xiàng)稅額(銷售收入中的稅)為46348元,進(jìn)項(xiàng)稅額(購買成本中的稅)為41714元。

增值稅應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 46348 - 41714 = 4634元。

這是您需要繳納的增值稅額。如果需要計算企業(yè)所得稅,還需要根據(jù)稅后的凈利潤和適用的所得稅率來計算。

咦~小胖紙啊 追問

2024-11-08 17:40

老師,我那兩個數(shù)是價稅合計金額,稅率是13%,小微企業(yè)

小智老師 解答

2024-11-08 17:41

好的,理解您的意思了。首先,我們需要從價稅合計中分離出稅額和不含稅收入。稅率是13%,我們可以這樣計算:

1. 不含稅銷售收入 = 銷項(xiàng)價稅合計金額 / (1 + 稅率) = 46348 / 1.13 ≈ 41016元
2. 銷項(xiàng)稅額 = 銷項(xiàng)價稅合計金額 - 不含稅銷售收入 = 46348 - 41016 = 5332元

同理:
1. 不含稅購買成本 = 進(jìn)項(xiàng)價稅合計金額 / (1 + 稅率) = 41714 / 1.13 ≈ 36916元
2. 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 進(jìn)項(xiàng)價稅合計金額 - 不含稅購買成本 = 41714 - 36916 = 4798元

增值稅應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 5332 - 4798 = 534元

企業(yè)所得稅的計算需要考慮凈利潤和適用的稅率。如果是小微企業(yè),稅率可能有所優(yōu)惠。

咦~小胖紙啊 追問

2024-11-08 17:45

那么我們預(yù)繳的話,還需要考慮員工成本,一系列費(fèi)用嗎?老師

小智老師 解答

2024-11-08 17:47

是的,預(yù)繳企業(yè)所得稅時,需要考慮除了銷售和購買成本外的所有費(fèi)用,比如員工工資、租金、水電費(fèi)、折舊等運(yùn)營成本。這些都會影響您的凈利潤計算。從收入中減去所有支出后得到的凈利潤,再乘以適用的企業(yè)所得稅率,就是您需要預(yù)繳的企業(yè)所得稅額。確保所有費(fèi)用都被考慮進(jìn)去,這樣計算出的稅額才會更準(zhǔn)確。

咦~小胖紙啊 追問

2024-11-08 17:48

謝謝老師,我明白了,麻煩您了

小智老師 解答

2024-11-08 17:52

不客氣,有任何更多問題隨時歡迎提問,祝您工作順利!

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 如果你是計算稅法上的稅負(fù),那么第一個。 如果你是計算會計上的稅負(fù),第二個。
2020-02-19 20:09:09
應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率/營業(yè)收入 你唯一能動的就是應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納稅所得額一般是營業(yè)收入的15%
2019-07-14 06:21:28
您好,企業(yè)所得稅負(fù)率,不是企業(yè)利潤率,是已交企業(yè)所得稅除以銷售收入。查賬征收計算應(yīng)交企業(yè)所得稅不是銷售收入乘以企業(yè)所得稅負(fù)率乘以稅率,是銷售收入乘以企業(yè)所得稅負(fù)率。
2017-06-10 23:22:02
你好,各地有差異可以參考這個
2020-07-30 15:21:47
你好,所得稅稅負(fù)率=應(yīng)交所得稅/銷售不含稅收入*100%
2018-10-23 22:50:49
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