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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-05-24 11:21

是專票還是普票?4月份入賬了嗎?

溫暖的籃球 追問

2018-05-24 11:22

老師,我現(xiàn)在就是在做4月份的賬,就是不知道該怎么處理,開的是專票,但是沒有認(rèn)證,發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)都退回給對方了!

張艷老師 解答

2018-05-24 11:25

因為發(fā)票金額和稅款是確認(rèn)的了,您可以這樣做
借:管理費用-車輛使用費
        其他應(yīng)收款--待認(rèn)證進(jìn)項稅額
        貸:銀行存款等
等發(fā)票到時,附在4月份的帳中就可以了。
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

溫暖的籃球 追問

2018-05-24 11:28

老師,那發(fā)票是5月份或者6月份開的,我直接放到4月份的憑證后面會不會有什么問題呢,另外需要情況說明一下么,或者補什么手續(xù)?

張艷老師 解答

2018-05-24 11:31

不會有問題的。大家都是那么做的。如果要是規(guī)范處理的話,可以在4月份先暫估,等實際收到發(fā)票時,再紅沖然后按發(fā)票金額在做賬。

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是專票還是普票?4月份入賬了嗎?
2018-05-24 11:21:15
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2019-10-22 15:48:50
你好,如果是公司的車輛借管理費用,車輛使用費等待銀行存款,金額可以填2000元,但是其中1500元沒有發(fā)票,不能稅前扣除,帳還是按照2000塊錢做
2019-07-04 18:09:29
你好,這個是屬于現(xiàn)代服務(wù)的
2019-12-06 11:06:28
同學(xué),你好,這個是可以的呀
2022-03-31 16:32:24
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