老師:商場代收我們營業(yè)款,上月已掛到應收賬款,本月商場給的我們鋪面上個月提成租金(上月已經(jīng)計提費用了)其他應付賬款,現(xiàn)在用上月營業(yè)款抵扣上月提成租金,怎么做賬務處理,因為是本月出的提成賬單

丁零
于2024-11-05 16:52 發(fā)布 ??489次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-11-05 16:55
首先,確認上月營業(yè)款掛賬應收賬款的分錄:
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入等
確認上月計提商場提成租金的分錄:
借:銷售費用等
貸:其他應付款
本月用營業(yè)款抵扣提成租金的賬務處理:
借:其他應付款(沖減上月計提的商場提成租金)
貸:應收賬款(沖減上月掛賬的營業(yè)款對應部分)
相關問題討論
首先,確認上月營業(yè)款掛賬應收賬款的分錄:
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入等
確認上月計提商場提成租金的分錄:
借:銷售費用等
貸:其他應付款
本月用營業(yè)款抵扣提成租金的賬務處理:
借:其他應付款(沖減上月計提的商場提成租金)
貸:應收賬款(沖減上月掛賬的營業(yè)款對應部分)
2024-11-05 16:55:36
這個沒有硬性規(guī)定,應收賬款可以計提壞賬
2019-06-15 17:26:09
全部利息,你收回的是票據(jù)全部利息的
2022-04-16 23:44:12
您好,預付給別人的款項,是預付賬款
2019-04-07 10:26:10
你們收返利還是付返利
2018-03-02 14:47:06
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


