
老師,我們是紡織廠,我做的是內(nèi)賬,4月份公司有幫別的廠加工,也有發(fā)貨給別人委托別的廠加工,現(xiàn)在4月的賬出現(xiàn)的問題如下:問題1:委托加工 4月我們購買棉花給別的廠加工成紗,4月通過銀行對公賬戶支付了一筆加工費(fèi) 1,336,560.00 元,還沒收到發(fā)票,是不用入賬嗎?但是會不會和銀行對公賬對不上數(shù)呢?問題2:受托加工 加工完成,貨已經(jīng)發(fā)給對方了,款還沒收到,已經(jīng)知道加工費(fèi)的數(shù),對方讓我們先和他們做往來,是要怎樣寫分錄呢?問題3:麻煩老師發(fā)一下受托加工和委托加工的分錄,謝謝了。
答: 您好!1借預(yù)付賬款 貸銀行存款。 2借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
老師,有一筆交通事故誤工費(fèi)對公賬戶轉(zhuǎn)出去的,沒有發(fā)票回來,請問該怎么做分錄?
答: 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這6月份交了20000元房租,壓金2000,衛(wèi)生清潔費(fèi)600,通過對公賬戶轉(zhuǎn)的,但發(fā)票還未開來,說隨時(shí)可以開,但只開租20000元,其他都不開,怎么做分錄啊
答: 押金借其他應(yīng)收款貸銀行 清潔費(fèi)借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款 租金是幾月份的








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