老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報(bào)表申報(bào)所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報(bào)的時(shí)候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項(xiàng)費(fèi)用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個(gè)應(yīng)收賬款賬實(shí)就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報(bào)所得稅 問
已經(jīng)計(jì)提了就要填計(jì)入成本費(fèi)用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

老師您好,我想問下我們公司預(yù)付出去的款對方無法給我們開票,但是我這邊賬上記的是預(yù)付,這種情況怎么把預(yù)付款做平呢?金額大概都是幾千這樣
答: 你好,這個(gè)你收到貨了嗎
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問一下我這邊剛剛接手新公司,以前是記賬公司做賬,然后有一個(gè)合同是金額22萬,去年已經(jīng)付了21萬,但是對方?jīng)]給我們開票,這個(gè)月對方把合同金額22萬發(fā)票開給我們了,我們的賬套是今年新建的,以前記賬公司做的明細(xì)查不到,她們又沒有掛預(yù)付賬款,這種情況我應(yīng)該怎么處理?
答: 你們的期初是怎么來的,


喜悅的大叔 追問
2024-11-05 09:40
宋生老師 解答
2024-11-05 09:43
宋生老師 解答
2024-11-05 09:43
喜悅的大叔 追問
2024-11-05 09:46
宋生老師 解答
2024-11-05 09:46
喜悅的大叔 追問
2024-11-05 09:48
宋生老師 解答
2024-11-05 09:49