出租固定資產(chǎn)的開票時(shí)間是按照合同約定收款時(shí)間開還是每月開具呢
會(huì)計(jì)
于2018-05-23 16:47 發(fā)布 ??1048次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,按照合同約定的時(shí)間開具!
2018-05-23 16:48:37

可以直接在開票系統(tǒng)里開具租金發(fā)票
2020-04-16 18:00:11

你好同學(xué),您好,融資租賃固定資產(chǎn)到期轉(zhuǎn)回的帳務(wù)處理: 如果是不需安裝的設(shè)備:借:固定資產(chǎn)—融資租入固定資產(chǎn) 貸:長期應(yīng)付款—融資租入固定資產(chǎn)應(yīng)付款(包括設(shè)備總價(jià)和利息),每期支付時(shí),借:長期應(yīng)付款—融資租入固定資產(chǎn)應(yīng)付款 貸:銀行存款。如果需要安裝,則借記在建工程,等安裝完畢后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)科目就行了。同時(shí)還要計(jì)提折舊。
2020-09-15 11:25:44

你好,借;固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),借應(yīng)收賬款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,
2019-08-05 08:04:05

1、固定資產(chǎn)到貨驗(yàn)收后帳務(wù)處理 借:固定資產(chǎn)619469.03 貸:應(yīng)付帳款 619469.03
2、實(shí)際付款時(shí)帳務(wù)處理 借:應(yīng)付帳款 87500 貸:銀行存款 87500
3、到票后的帳務(wù)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)80530.97 貸:應(yīng)付帳款 80530.97
2024-04-07 16:45:59
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