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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-23 10:55

您好!可以的,可以抵扣。只是你去年分錄可能做錯(cuò)了

詼詼 追問(wèn)

2018-05-23 11:02

老師能告訴我正確的分錄嘛?謝謝!

宋生老師 解答

2018-05-23 11:04

你好!借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 
等確認(rèn)抵減的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免

詼詼 追問(wèn)

2018-05-23 11:19

后面這部分錄是不是今年入的?去年就直接放在管理費(fèi)用里面?17年年報(bào)里面應(yīng)交稅費(fèi)里面要填嗎?

宋生老師 解答

2018-05-23 11:20

您好!是的。就是這樣。17年不填

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您好!可以的,可以抵扣。只是你去年分錄可能做錯(cuò)了
2018-05-23 10:55:39
您好,根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定,按一般納稅人月度納稅的原則,您每月的應(yīng)納稅額是按當(dāng)月收入未經(jīng)計(jì)稅的收入減去當(dāng)月支出抵扣的費(fèi)用扣除前確定,抵扣可以是當(dāng)月收入或者上月收入結(jié)轉(zhuǎn)而來(lái),即您公司1至6月發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)稅額,7月至8月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以在9月份結(jié)轉(zhuǎn)至下一月份抵扣,抵扣完后才能確定您公司應(yīng)交的增值稅額。此外,您需要知曉的是,增值稅的計(jì)稅依據(jù)是月度原則,增值稅所得稅的稅率與稅款計(jì)算的依據(jù)是月度原則,不得按季度或者年度累計(jì)計(jì)算,也不得累計(jì)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票作為征稅項(xiàng)目。
2023-03-13 17:22:07
您好,您也就是說(shuō)這出口部分進(jìn)項(xiàng)的增值稅已經(jīng)認(rèn)證抵扣了是吧,那您12月份確認(rèn)收入也是按免稅的來(lái)確認(rèn)的是嗎
2019-05-22 12:27:39
今年也是可以的
2017-04-29 15:19:36
您好!開(kāi)出去是可以開(kāi)的了。
2018-02-28 10:47:39
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