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送心意

小智老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2024-10-25 11:01

在這種情況下,你應(yīng)該將廠家的返利直接記入其他收入或營業(yè)外收入,而不是沖減成本。具體操作是:當(dāng)你們支付補(bǔ)貼給客戶時(shí),可以先將這筆款項(xiàng)記為預(yù)付賬款;等到廠家返利到賬后,再將這筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入其他收入或營業(yè)外收入,這樣可以確保財(cái)務(wù)報(bào)表更準(zhǔn)確地反映實(shí)際的業(yè)務(wù)活動情況。

武月紅 追問

2024-10-25 11:09

但是這個(gè)返利金額,最后廠家那邊是對應(yīng)著車架號(也就是車)給我們公司開的負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣也沒有影響嗎?

小智老師 解答

2024-10-25 11:12

即使廠家是根據(jù)車架號開具的負(fù)數(shù)發(fā)票,你們依然可以按照前面的方法處理。將負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)的金額記入其他收入或營業(yè)外收入。這樣做可以幫助你們正確反映置換補(bǔ)貼的收入,同時(shí)也保持了會計(jì)處理的透明度和準(zhǔn)確性。

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在這種情況下,你應(yīng)該將廠家的返利直接記入其他收入或營業(yè)外收入,而不是沖減成本。具體操作是:當(dāng)你們支付補(bǔ)貼給客戶時(shí),可以先將這筆款項(xiàng)記為預(yù)付賬款;等到廠家返利到賬后,再將這筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入其他收入或營業(yè)外收入,這樣可以確保財(cái)務(wù)報(bào)表更準(zhǔn)確地反映實(shí)際的業(yè)務(wù)活動情況。
2024-10-25 11:01:02
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你可以這樣來處理這筆賬務(wù),首先,你要從廠家那里收到發(fā)票,然后將發(fā)票上的負(fù)數(shù)金額支付給客戶,將此金額支付給客戶的金額記在一個(gè)“客戶應(yīng)退貨款”的科目上,這樣系統(tǒng)會自動把這筆負(fù)數(shù)金額返回給客戶,而不用發(fā)票。如果客戶沒有給你發(fā)票,你可以制作一張“客戶應(yīng)退貨款”的發(fā)票,注明客戶的名稱和金額,以證明你已經(jīng)支付了這筆錢。舉個(gè)例子,如果廠家向你提供的補(bǔ)貼是2000元,那么你就可以制作一張發(fā)票,注明客戶的名稱和-2000元,并將發(fā)票交給客戶,以證明你已經(jīng)支付了這筆錢。
2023-03-14 15:30:01
你好,你們是按照進(jìn)項(xiàng)票的金額打給對方嗎
2022-03-03 16:53:34
借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)成本
2017-10-22 07:16:24
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