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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-05-22 19:57

1、做帳時直接按紅字沖以前的5萬收入,不做其它處理。 
2、客戶的分錄: 
借:銀行存款等 
貸:庫存商品 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 
3、這樣做是允許的。

半城煙沙 追問

2018-05-22 20:01

老師,為什么借:銀行存款呀,銷售折讓只是給對方開具了紅字發(fā)票,對方少付款了呀 
對方做帳,只要是進(jìn)項稅做貸方?jīng)_了,但是商品并不沒有退回呀,只是做了折讓給對方的。對方該怎么做帳呢?對方?jīng)]有退商品。 
2、專用發(fā)票是允許開紅字給對方的是嗎???對方也可以用?/?

方亮老師 解答

2018-05-22 20:07

1、客戶少支付貨款借方應(yīng)該是應(yīng)付賬款科目。如果客戶少支付貨款會降低貨物的成本,所以沖減庫存商品科目。 
2、專用發(fā)票是允許開紅字給對方的。

半城煙沙 追問

2018-05-22 20:11

老師,那客戶到底該做哪一筆呢?是借:應(yīng)付帳款,還是貸:庫存商品呀?? 
能舉個例子嗎?

方亮老師 解答

2018-05-22 20:16

客戶應(yīng)該根據(jù)紅字發(fā)票編制如下分錄: 
借:應(yīng)付賬款(沖減貨款的情況下) 
借:銀行存款(你們單位返利給客戶的情況下) 
貸:庫存商品 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額

半城煙沙 追問

2018-05-22 20:26

如果單位不返利的話,只是開具紅字的發(fā)票給對方,直接 借:應(yīng)付 貸:庫存商品,貸:進(jìn)項??這樣對嗎? 
那還用月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時,這個貸方的庫存商品怎么處理?還做負(fù)數(shù)的主營成本嗎?

方亮老師 解答

2018-05-22 20:31

1、對的。 
2、貸方的庫存商品沖減借方庫存商品的金額,這樣會降低存貨的購買金額。

半城煙沙 追問

2018-05-22 20:37

老師,庫存商品貸方?jīng)_ 減借方,就不用再做沖成本的分錄了是嗎? 
您的意思是降低存貨的購買金額?不用明白啊,

半城煙沙 追問

2018-05-22 20:38

可以這樣理解嗎,存貨是20萬,沖減后了,少了這個金額,實際購買的金額少了。相當(dāng)于成本少了。

方亮老師 解答

2018-05-22 20:46

您的理解正確。

半城煙沙 追問

2018-05-22 20:47

謝謝老師

方亮老師 解答

2018-05-22 20:54

不客氣。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!

半城煙沙 追問

2018-05-23 14:49

老師,如果是沒有開專票開的普票就不用進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了,意思是對方?jīng)]有開紅字發(fā)票給公司,直接返利到銀行,那如果發(fā)生銷售折讓 
直接,借:銀行存款,貸:庫存商品,這樣就可以吧 
2、只有收到對方開的紅字的專票才需要做進(jìn)項稅沖貸方對吧

方亮老師 解答

2018-05-23 15:02

開普票的返利需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

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1、做帳時直接按紅字沖以前的5萬收入,不做其它處理。 2、客戶的分錄: 借:銀行存款等 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 3、這樣做是允許的。
2018-05-22 19:57:02
雙方都是原來的分錄 不變金額負(fù)數(shù)
2019-10-12 14:46:27
您好,按照原來的沖銷就行
2023-01-03 13:56:15
同學(xué),你好 有截圖嗎?
2022-10-28 19:34:14
您好,是的,是這個意思的
2022-06-23 17:33:39
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