我在做企業(yè)年報,應付職工薪酬計提了,但實際沒有發(fā)放完,所以17年末有余額,職工薪酬支出可以調整嗎,怎么調?
@~蓉
于2018-05-22 14:22 發(fā)布 ??1128次瀏覽
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QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-05-22 14:22
你好!匯算清繳前發(fā)放就不用調整
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你好!匯算清繳前發(fā)放就不用調整
2018-05-22 14:22:40

工資薪金支出載帳金額就是應付工資貸方發(fā)生額合計(全年賬面計提數(shù));稅收金額--按稅務規(guī)定可以列支的工資費用。實際發(fā)生額是全年實際發(fā)放數(shù)。
2018-05-23 10:38:36

調整一下,借應付職工薪酬
貸銀行存款
2019-01-10 19:47:44

你好是的稅收金額,那個是如果沒有扣除比例的對。
2020-04-29 09:11:23

如果您在應付職工薪酬科目下面設置了養(yǎng)老保險明細科目,并且在年末出現(xiàn)了借方余額,這通常意味著您在計算養(yǎng)老保險時出現(xiàn)了錯誤,或者您的會計分錄沒有正確記錄。
要調平該科目的余額,您需要進行以下步驟:
1.計算應付職工薪酬和養(yǎng)老保險的年末借方余額。這通常需要您查閱相應的賬簿或使用會計軟件中的查詢功能來獲取每個科目的余額。
2.將兩者的差額調整到應付職工薪酬的借方余額中。這可以通過編制相應的會計分錄來實現(xiàn)。具體而言,您需要使用借記應付職工薪酬(調整金額)和貸記相關科目(調整金額)的會計分錄。
3.考慮是否需要調整其他科目。如果您的應付職工薪酬和養(yǎng)老保險科目的余額不正確,可能還需要對其他科目進行調整。例如,如果您在計算養(yǎng)老保險時多計提了費用,那么您需要將多計提的部分調整到其他科目(如應付職工薪酬的其他明細科目)。
4.審核和確認。在完成上述調整后,請確保仔細審核和確認您的會計分錄和科目余額是否正確。這包括核對每個科目的借方和貸方發(fā)生額以及余額是否與實際情況相符。
5.記錄調整說明。為了方便后續(xù)查閱和理解,建議您在賬簿或會計軟件中記錄相應的調整說明。這可以幫助您和其他相關人員了解調整的原因和細節(jié)
2023-10-25 19:07:04
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@~蓉 追問
2018-05-22 14:26
QQ老師 解答
2018-05-22 14:30