我們是建筑企業(yè),今天收到一家爆破公司開給我們的專票稅率為:10%,含稅價為:99900 (對方財務說他們不能開超過100000的票),也沒備注項目名稱,之前我們網(wǎng)銀轉賬預付給他們100000元,像這種情況,要不要叫他們把100元退給我們呢?但我們接下來根據(jù)工程進度需要,還要陸續(xù)轉賬給他們,他們也會開票給我們,那我做賬時可不可以先:(轉款時)借:預付賬款 100000 貸:銀行存款 100000 收到發(fā)票時:借:工程施工—合同成本 99900貸:預付賬款 99900 余額100讓它留在預付賬款里,等到下次轉款開票時再沖預付,直至工程結束,然后再多退少補呢?

小袁
于2018-05-21 17:42 發(fā)布 ??2014次瀏覽
- 送心意
林杰老師
職稱: 中級會計師
2018-05-21 17:58
您好!后續(xù)還有業(yè)務往來可以按照這種掛賬處理。
相關問題討論
您好!后續(xù)還有業(yè)務往來可以按照這種掛賬處理。
2018-05-21 17:58:56
你好!借:銀行存款40000
貸:預付賬款40000
預付賬款剩下已經(jīng)支付的差額部分,如果4s開票給公司了,要計入福利費
2021-01-11 18:21:42
借,固定資產(chǎn)53440
貸,預付賬款53440
開給員工?
那你這屬于獎勵員工?
借,銷售費用或管理費用
貸,預付賬款
2021-01-11 18:39:47
你好
你這個是那個準則里面的
自己增加的嗎
2020-06-01 22:11:29
借;管理費用等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;預付賬款5萬
2016-10-08 15:36:02
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2018-05-21 18:12
小袁 追問
2018-05-21 18:19
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2018-05-21 22:13