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送心意

林杰老師

職稱中級會計師

2018-05-21 17:58

您好!后續(xù)還有業(yè)務往來可以按照這種掛賬處理。

小袁 追問

2018-05-21 18:12

我以為非得要一筆流水對應一張發(fā)票呢

小袁 追問

2018-05-21 18:19

老師,那工程結束后開票金額和銀行轉賬記錄不一致怎么處理呢,比方說發(fā)票金額總和小于銀行轉賬金額,可以叫對方退款嗎?或者發(fā)票金額大于銀行轉賬金額,我們可以再補需要付給對方的差額嗎?

林杰老師 解答

2018-05-21 22:13

這具體要看付款金額和發(fā)票金額的差異在哪里,跟對方公司溝通清楚,正常情況票和錢是一致的

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相關問題討論
您好!后續(xù)還有業(yè)務往來可以按照這種掛賬處理。
2018-05-21 17:58:56
你好!借:銀行存款40000 貸:預付賬款40000 預付賬款剩下已經(jīng)支付的差額部分,如果4s開票給公司了,要計入福利費
2021-01-11 18:21:42
借,固定資產(chǎn)53440 貸,預付賬款53440 開給員工? 那你這屬于獎勵員工? 借,銷售費用或管理費用 貸,預付賬款
2021-01-11 18:39:47
你好 你這個是那個準則里面的 自己增加的嗎
2020-06-01 22:11:29
借;管理費用等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;預付賬款5萬
2016-10-08 15:36:02
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