
應(yīng)交增值稅屬于負(fù)債類(lèi),他的余額不是應(yīng)該在貸方嗎?為什么登記
答: 你好,表示它多交了的稅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,期末余額為負(fù)數(shù),明細(xì)賬應(yīng)該怎么登記呢?
答: 你好,負(fù)數(shù)可以用紅筆登記
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額在借方,為什么登記三欄式明細(xì)賬是,要以負(fù)數(shù)形式登記在貸方?
答: 你好 他是貸方余額 借方的就是貸方負(fù)數(shù)

