我們是采用差額征收方式的人力資源公司,我剛接手的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有一個(gè)客戶的票開的有點(diǎn)問題,就是我們幫那個(gè)客戶代繳五險(xiǎn)一金,但是沒有差額開票,而是全額開票,問之前那個(gè)會(huì)計(jì),就說是對方要求這樣開的,但是我們報(bào)稅的時(shí)候還是按差額方式報(bào)的,也就是比如開了7900元的票,稅費(fèi)是370元,如果是差額的話,是不需要交稅的,但是開的是全額票,報(bào)稅的時(shí)候還是按差額來報(bào)的,所以這370元的稅費(fèi)沒有交。從去年11月份開始都是這樣處理的,請問老師,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么跟老板說呢?處理方法,我想到的是今年的票都可以開紅字發(fā)票,重開,然后去大廳做更正申報(bào),把今年1.2.3.4月的稅費(fèi)都補(bǔ)起來。但是去年的就不知道怎么處理了,是不是只能把那稅費(fèi)補(bǔ)起來?
雨卓金
于2018-05-21 14:28 發(fā)布 ??777次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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這個(gè)你最好是問下你們當(dāng)?shù)?2366或者當(dāng)?shù)囟惥郑绻麄冋f需要補(bǔ)的話你就要補(bǔ)稅
2018-05-22 11:37:15

您好
跟平時(shí)一樣填表申報(bào)就好了 紅字會(huì)抵減藍(lán)字的銷售額
2020-01-21 07:48:19

你好,紅字信息表現(xiàn)在開出來了嗎?
2020-01-10 11:01:50

你好你這個(gè)咋填寫可以截圖看下么
2021-07-09 08:07:55

你好!
不用申報(bào)的
需要在9月份的申報(bào)表中體現(xiàn)的(算是9月份的業(yè)務(wù)了)
2018-09-06 11:40:39
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